您所在当前位置:首页
> 政务公开 > 财政资金

武冈市档案局2016年决算公开及“三公经费”情况说明

武冈政府网 www.ccbyzs.com 发布日期:2017-10-31 【 字体:   

一、主要职能

1)、贯彻执行国家有关档案工作的法律、法规,结合本地实际,制订档案工作的规章制度并组织实施。
   (2)、制订全市县档案事业发展的长远规划和年度计划并组织实施。
   (3)、监督、指导全省、市各级机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案工作和各级档案的工作。
   (4)、提出鉴定档案原则和标准、研究、审查有关档案的保管价值、保管期限等方面的问题监督档案文件的销毁。
   (5)、负责接收、征集并保管所属范围内的各门类档案及有关资料维护档案的完整与安全。
   (6)、组织档案专业教育档案系列专业技术职务评审。
   (7)、负责全市档案科研课题的研究、科研成果的评定、推广和应用工作。
   (8)、负责档案史料的编研、出版与公布工作。
   (9)、负责档案统计、分析、综合开发利用档案信息资源。
   (10)、完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

本单位由机关本级组成,不含二级机构。我单位共有编制人数9人其中行政编制9人。现实有人数17人其中在职在岗11人,退休人员5人,遗补人员1人

附件:武冈市档案局

 第二部分  武冈市档案局2016年度部门决算情况说明

一、关于武冈市档案局2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年全年收入合计188.8万元,2015年全年收入140.82万元,与上年比较增加47.98万元。2016年全年支出合计170.31万元,2015年全年支出合计140.82万元,与上年比增加29.49万元。

二、关于武冈市档案局2016年度收入决算情况说明

2016年收入合计188.8万元,其中:公共财政拨款182.75万元,事业收入5.8万元,其他收入0.25万元;用事业基金弥补收支差额0万元。

三、关于武冈市档案局2016年度支出决算情况说明

2016年全年支出合计170.31万元,其中基本支出170.31万元(人员经费117.25万元、日常公用经费53.06万元),占支出总额的100%。

四、关于武冈市档案局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入182.75万元,2015年度财政拨款收入140.82万元,较上年财政拨款增加41.93万元2016年度财政拨款支出165.95万元,2015年度财政拨款支出140.82万元,较上年财政拨款支出增加25.13万元。

五、关于武冈市档案局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出165.95万元,2015年度一般公共预算财政拨款支出140.82万元,较上年一般公共预算财政拨款支出增加25.13万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出165.95万元,其中基本支出165.95万元(基本支出中人员经费117.25万元,日常公用经费48.70万元,占支出总额的100%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出165.95万元,与年初预算152.64万元比较增加13.31万元。主要是人平工资标准调增 

六、关于武冈市档案局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出165.95万元。其中:工资福利支出81.22万元,占总额的48.94%;商品和服务支出48.55万元,占总额的29.26%;对个人和家庭的补助36.04万元,占总额的21.72%;其他资本性支出0.14万元,占总额的0.08%。

七、关于武冈市档案局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费本年度支出总计6.12万元,其中公务接待费5.15万元、公务用车运行维护费0.97万元;较年初预算增加5.12万元,其中公务接待费增加4.65万元、公务用车运行维护费增加0.47万元。较上年决算增加3.69万元,其中公务接待费增加4.78万元、公务用车运行维护费减少1.09万元。主要是档案馆建设有关前期工作到省邵接洽工作经费支出村扶贫工作经费支出等。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

“三公”经费本年度支出总计6.12万元,其中公务接待费5.15万元(国内公务接待70批次、国内公务接待700人次)、公务用车运行维护费0.97万元、因公出国(境)费0万元、公务用车购置费0万元。

八、关于武冈市档案局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

无。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出48.70万元,比2015年增加3万元,增加6.58%。主要原因是档案馆建设有关前期工作到省邵接洽工作经费支出村扶贫工作经费支出等。

(二)政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额0.14万元,其中:政府采购货物支出0.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况的说明。

2016年,我单位认真贯彻市委、市政府决策部署,积极发挥单位职能作用,努力提高财政财务管理水平等方面取得了新的成绩。严格执行部门预算,健全相关管理制度,切实加强“三公”经费管理,努力降低行政成本,厉行节约,勤俭办事,较好地完成了本年度的预算执行任务。但仍存在一些问题和不足,在今后的工作中我们将不断地完善和改正,争取更大的成绩。



分享到:
【责编:唐亮】 【撰稿:】 打印本页 | 关闭窗口

 返回顶部

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统